Zarządzenie Nr 116/12

ZARZĄDZENIE  Nr  116 /12

 

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 29 października  2012r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

 

Na podstawie Uchwały Nr IX/74/2011 Rady Gminy Nurzec Stacja z dnia 28 grudnia 2011r. upoważniającej Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy oraz art. 257 i art. 258 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm. / Wójt Gminy  Nurzec Stacja  zarządza co następuje:  

 

                                                                           § 1.   

  1. Zwiększyć dochody budżetowe bieżące gminy o kwotę  310 037 zł, z tego zadania zlecone – 164 814 zł, zadania własne dotowane – 145 223 zł:  

 

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 -    133 771 zł  /  zadania zlecone/

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 -        1 043 zł  / zadania zlecone/

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 -      30 000 zł  / zadania zlecone / 

             rozdz. 85213 § 2030 -        2 626 zł  / zadania własne dotowane /       

             rozdz. 85214 § 2030 -      72 112 zł  / zadania własne dotowane / 

             rozdz. 85216 § 2030 -      14 621 zł  / zadania własne dotowane /

             rozdz. 85219 § 2030 -        6 470 zł  /  zadania własne dotowane /

             rozdz. 85295 § 2030 -        1 100 zł  / zadania własne dotowane /

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 -      48 294 zł  / zadania własne dotowane /        

              

  1. Zwiększyć wydatki budżetowe bieżące gminy o kwotę 310 037 zł , z tego  zadania zlecone – 164 814 zł, zadania własne dotowane -145 223:

 

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4010 -           400 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4110 -              70 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4120 -              10 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4210 -         1 643 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4300 -            500 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4430 -     131 148 zł  / zadania zlecone /

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 -         1 043 zł  / zadania zlecone/

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 -      26 050 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4110 -         3 240 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4210 -            110 zł  / zadania zlecone /

                                   § 4300 -            600 zł  / zadania zlecone /

             rozdz. 85213 § 4130 -         2 626 zł  / zadania własne dotowane/

             rozdz. 85214 § 3110 -       72 112 zł  / zadania własne dotowane /

             rozdz. 85216 § 3110 -       14 621 zł  / zadania własne dotowane /

             rozdz. 85219 § 4010 -         5 700 zł  / zadania własne dotowane /

                                   § 4110 -            770 zł  / zadania własne dotowane /

             rozdz. 85295 § 3110 -         1 100 zł  / zadania własne dotowane /

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 -       44 142 zł  / zadania własne dotowane /

                                   § 3260 -         4 152 zł  / zadania własne dotowane /

 

 

                                                                § 2.

 

  1. Zmniejszyć wydatki budżetowe  gminy o kwotę 15 830 , z tego  zadania własne bieżące- 15 830 zł :

 

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 -               550 zł  /zadania własne /

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 -            2 780 zł  / zadania własne /

                                   § 4350 -            3 000 zł  /  zadania własne /

                                   § 4360 -            1 400 zł  / zadania własne /

                                   § 4370 -            1 600 zł  / zadania własne /

                                   § 4430 -            3 000 zł  / zadania własne /

                                   § 4700 -            1 000 zł  / zadania własne /

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 -            1 500 zł  / zadania własne /

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4370-             1 000 zł  / zadania własne/                          

 

  1. Zwiększyć wydatki budżetowe gminy o kwotę 15 830 zł, z tego zadania własne bieżące – 15 830 zł :   

 

Dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 -               550 zł  /zadania własne /

Dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 -               200 zł  / zadania własne /

                                   § 4260 -            1 800 zł  /  zadania własne /

                                   § 4300 -          10 780 zł  / zadania własne /                                   

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4260 -            1 500 zł  / zadania własne /

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 -               400 zł  / zadania własne/     

                                   § 4300 -               600 zł  / zadania własne /               

               

         Plan dochodów ogółem  po zmianie wynosi  12 010 191 zł, z tego:

         - dochody bieżące –  10 385 687 zł, w tym zlecone 1 717 404 zł,

         - dochody majątkowe – 1 624 504 zł.

         Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi  13 742 806 zł, z tego :

         - wydatki bieżące –  10 139 740 zł, w tym zlecone 1 717 404 zł,

         - wydatki majątkowe – 3 603 066 zł. 

         Deficyt budżetowy wynosi 1 732 615 zł. Źródłem finansowania deficytu będą :

-  kredyty w kwocie – 1 732 615 zł.

                                                                            § 3.

 

         Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

                                                                            § 4.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                     

                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  116 /12

                                                                                                          Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia

                                                                                                          29 października  2012r.

 

 

Objaśnienia do zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2012r.

 

  1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków   w dz. 010 o  kwotę 133 771 zł  na podstawie pisma  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111.496.2012.MS.  

Środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot za drugi okres płatniczy 2012r. części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

  1. Dział 750- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 043 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.198.2012.MA. środki są przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.
  2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 30 000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111.439.2012.MA. Środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
  3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 2 626 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111.460.2012.MA. Środki są przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
  4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 72 112 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111.457.2012.MA. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
  5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 14 621 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111.459.2012.MA. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
  6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 6 470 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111. 293.2012.MA i FB-II.3111.198.2012.MA. Kwota 5 700 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, natomiast kwota 770 zł – na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej.
  7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 1 100 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111.442.2012.MA. Środki są przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków   w dz. 854 o  kwotę 48 294 zł  na podstawie pism  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  FB-II.3111.467.2012.BB i FB-II.3111.464.2012.BB.  Kwota 4444 142 zł jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, natomiast kwota 4 152 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”.
  9. Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2012-11-02

Data modyfikacji: 2012-11-02

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2012-11-02